淮联校〔2012〕16号
根据学校党政工作要点的要求和2012年内部审计工作计划的安排,为促进我校进一步规范财务管理,加强内部控制,严肃财经纪律,充分发挥审计监督在内部控制和反腐倡廉中的作用,确定2012年的内部审计项目计划如下:
序号 | 审 计 项 目 | 审 计 目 的 | 时间安排 |
1 | 行政公共经费2011年度支出情况审计 | 了解行政经费支出管理制度的健全性及其制度落实情况; 分析行政公共支出预算的执行及经费使用情况。 提出改进管理的相关建议 | 2012. 4-6 |
2 | 成教部2011年度收入及支出情况,评价办学效益 | 了解成教部管理制度的健全性及其制度落实情况; 分析成教部收入及支出预算的执行及经费使用情况。 提出改进管理的相关建议 | 2012. 4-6 |
3 | 医学系切块经费支出情况审计 | 了解医学系管理制度的健全性及其制度落实情况; 分析医学系支出预算的执行及经费使用情况。 提出改进管理的相关建议 | 2012. 4-6 |
4 | 实训楼工程决算审计 | 严把实训楼工程工程量进度款清单的审核工作 做好实训楼工程决算送审和资料准备的工作. 配合审计单位做好工程造价结算审计 | 2012.5-12 |
5 | 附属(修缮)工程预算及决算造价审核 | 控制投资,促进管理,提高投资效益,减少损失浪费 | 2012.1-12 |
6 | 资产管理情况审计调查 | 了解我校资产管理制度的健全性及其制度落实情况; 参与财资处的资产清理工作,分析评价学校资产管理内部控制情况 提出改进管理的相关建议 | 2012.9~12 |
7 | 校领导安排的项目 |
二○一二年三月六日